通知公告

2021年河南省地球物理空间信息研究院单位预算公开

作者:admin 点击量:   时间:2021-06-03
目 录
第一部分 河南省地球物理空间信息研究院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 河南省地球物理空间信息研究院 2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:河南省地球物理空间信息研究院2021年部门预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、单位整体绩效目标表
十、单位预算项目绩效目标汇总表
 
第一部分
河南省地球物理空间信息研究院概况
 
一、河南省地球物理空间信息研究院主要职责
(一)利用遥感、地震、电法等先进综合技术承担基础性、公益性、战略性地质物理探矿工作;
(二)承担自然资源领域的空间信息、遥感、国土空间规划编制、不动产登记技术研究与应用等技术服务工作;
(三)管好用好国拨、省拨的各项资金;
(四)实施融入自然资源战略,向服务支撑自然资源管理的领域和深度进一步拓展;
(五)为国家建设提供地矿勘查服务。地球物理勘查、水文地质工程地质勘查、矿产地质调查与勘查、遥感地质勘查、地质测绘与工程测量、地质勘探、地质资料收集分析、地质技术研究推广、大地地形测绘、地震安全性评价;
(六)承担省煤田地质局交办的有关技术服务的工作。
二、河南省地球物理空间信息研究院预算单位构成
河南省地球物理空间信息研究院预算包括单位本级预算
 
1.河南省地球物理空间信息研究院
 
第二部分
河南省地球物理空间信息研究院2021年预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
河南省地球物理空间信息研究院2021年收入总计9116.6万元(其中一般公共预算收入5116.6万元,经营预算收入4000万元),支出总计9116.6万元。与2020年预算相比,收入增加4467.5万元,增长96.09%。主要原因:调整野外地质勘查人员基本工资和运转类项目(含经营收入)的增加;支出增加4467.5万元,增长96.09%。主要原因:工资调标人员经费支出增加和运转类项目对应的支出增加。
二、收入预算总体情况说明
河南省地球物理空间信息研究院2021年收入合计9116.6万元,其中:一般公共预算5116.6万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;事业单位经营收入4000万元。
三、支出预算总体情况说明
河南省地球物理空间信息研究院2021年支出合计9116.6万元,其中:基本支出4463.2万元,占48.96%;项目支出4653.4万元(含经营收入4000万元),占51.04%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
河南省地球物理空间信息研究院2021年一般公共预算收支预算5116.6万元,无政府性基金收支预算。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加516万元,增长11.22%,主要原因:调整野外地质勘查人员基本工资和特定目标类项目项目增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
河南省地球物理空间信息研究院2021年一般公共预算支出年初预算为5116.6万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出572.3万元,占比11.19%;卫生健康(类)257.5万元,占比5.03%;资源勘探信息(类)3396.3万元,占比66.38%;自然资源海洋气象等支出527.4万元,占比10.31%;住房保障支出363.1万元,占比7.1%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我厅(局)《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2021年无政府性基金预算安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2021年无“三公”经费预算安排的支出。
九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明)
(一)机关运行经费支出情况
我单位2021年机关运行经费支出预算0万元。
(二)政府采购支出情况
我单位2021年政府采购预算安排0万元。
(三)绩效目标设置情况
我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2020年期末,我单位共有车辆8辆,其中:特种专业技术用车5辆,其他用车3辆,其他用车主要是爆炸危运车辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备7台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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